Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3619 |
Data de lançamento: |
12/12/2017 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:1/2016
Lic.:1/2016
ADITIVO DE CONTRATO TRANSPORTE ESCOLA REF REF LINHA 006 |
5.830,10 |
5.830,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2017 |
Lic.:1/2016
Lic.:1/2016
ADITIVO DE CONTRATO TRANSPORTE ESCOLA REF REF LINHA 006 |
5.830,10 |
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12/12/2017 |
Lic.:1/2016
Lic.:1/2016
ADITIVO DE CONTRATO TRANSPORTE ESCOLA REF REF LINHA 006
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|
5.830,10 |
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22/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3619/2017
NATALIA CAROLINE BORGES ME - 16941 |
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5.637,71 |
22/12/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 3619/2017 |
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192,39 |
TOTAL |
5.830,10 |
5.830,10 |
5.830,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS |
22/12/2017 |
192,39 |
6765/2017 |
Lançada |
TOTAL |
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192,39 |
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