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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 877 Data de lançamento: 16/03/2017
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: RECURSOS EXCEDENTES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 200 GR 10,23 306,90
25.00 Colorau 500 grs 4,40 110,00
60.00 FARINHA DE TRIGO 8,22 493,20
85.00 FARINHA DE MILHO 1,97 167,45
50.00 FERMENTO EM PÓ P/ BOLO LATA DE 250GR 5,23 261,50
180.00 GELATINA 0,77 138,60
15.00 OREGANO TEMPERO 1,23 18,45
400.00 LEITE EM PÓ INTEGRAL PCTES DE 1KG 21,75 8.700,00
200.00 MASSA FINA, EMBALAGEM DE 500 GR. VALIDADE DE 06 MESES. 2,36 472,00
100.00 MILHO VERDE 200GR 1,47 147,00
150.00 POLVILHO DOCE 500GR 2,95 442,50
20.00 SAGU DE MANDIOCA GRAÚDO, PCT 500 GRS. 2,95 59,00
480.00 CARNE MOÍDA 10,50 5.040,00
240.00 CARNE BOVINA 13,90 3.336,00
350.00 IOGURTE 4,25 1.487,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2017 CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 200 GR Colorau 500 grs FARINHA DE TRIGO FARINHA DE MILHO FERMENTO EM PÓ P/ BOLO LATA DE 250GR GELATINA OREGANO TEMPERO LEITE EM PÓ INTEGRAL PCTES DE 1KG MASSA FINA, EMBALAGEM DE 500 GR. VALIDADE DE 06 MESES. MILHO VERDE 200GR POLVILHO DOCE 500GR SAGU DE MANDIOCA GRAÚDO, PCT 500 GRS. CARNE MOÍDA CARNE BOVINA IOGURTE 21.180,10
16/03/2017 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO. 21.180,10
16/03/2017 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO. 10.614,20
16/03/2017 Anulação -21.180,10
20/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 877/2017 CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 10.614,20
25/05/2017 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO. 5.782,31
26/05/2017 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO. 702,40
26/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO. 5.782,31
05/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO. 702,40
04/09/2017 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO. 4.081,19
12/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO. 4.081,19
TOTAL 21.180,10 21.180,10 21.180,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.