Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1079 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAMPADA |
55,00 |
55,00 |
2.00 |
PINO |
10,00 |
20,00 |
1.00 |
CJ FILTRO COMBBUSTIVEL |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
SILICONI LIQUIDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE DANFE ANEXA. |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2018 |
LAMPADA PINO CJ FILTRO COMBBUSTIVEL SILICONI LIQUIDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE DANFE ANEXA. |
155,00 |
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06/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO VEÍCULO PLACA IPU 4813, CFE DANFE ANEXA. |
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155,00 |
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03/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2018
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 15524 |
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155,00 |
TOTAL |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.