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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1137 Data de lançamento: 20/04/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ABRAÇADEIRA 9,5 M 3,25 6,50
1.00 MANGUEIRA CABEÇOTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE DANFE 1163. 84,00 84,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2018 ABRAÇADEIRA 9,5 M MANGUEIRA CABEÇOTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE DANFE 1163. 90,50
20/04/2018 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE DANFE 1163. 90,50
24/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1137/2018 RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 90,50
TOTAL 90,50 90,50 90,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.