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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 1144 Data de lançamento: 20/04/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Clorexidina 2% 11,90 11,90
200.00 GASE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 13 FIOS, 8 CAMADAS, PCT C/ 500 UNIDADES 18,00 3.600,00
30.00 MICROPORE 12MM X 10M, FITA CIRÚRGICA ADESIVA HIPOALÉRGICA 1,39 41,70
5.00 MICROPORE 10 CM X10M AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 003/2018 E CONTRATO N° 019/2018. 6,80 34,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2018 Clorexidina 2% GASE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 13 FIOS, 8 CAMADAS, PCT C/ 500 UNIDADES MICROPORE 12MM X 10M, FITA CIRÚRGICA ADESIVA HIPOALÉRGICA MICROPORE 10 CM X10M AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 003/2018 E CONTRATO N° 019/2018. 3.687,60
20/04/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 003/2018 E CONTRATO N° 019/2018. 3.687,60
03/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1144/2018 DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD - 2696 3.687,60
TOTAL 3.687,60 3.687,60 3.687,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.