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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO RICARDO HUMMES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1153 Data de lançamento: 23/04/2018
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: GESTÃO SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTA MARIA CFE REQ. ANEXA, LEVAR SERVIDORA. 236,00 590,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2018 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTA MARIA CFE REQ. ANEXA, LEVAR SERVIDORA. 590,00
23/04/2018 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTA MARIA CFE REQ. ANEXA, LEVAR SERVIDORA. 590,00
25/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1153/2018 PAULO RICARDO HUMMES - 14315 590,00
TOTAL 590,00 590,00 590,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.