Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
131 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SREVIDORA SUZANA ELISA MULLER KUHN. |
2.159,81 |
2.159,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SREVIDORA SUZANA ELISA MULLER KUHN. |
2.159,81 |
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02/01/2018 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SREVIDORA SUZANA ELISA MULLER KUHN.
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2.159,81 |
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02/01/2018 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 131/2018, SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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189,90 |
02/01/2018 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 131/2018, SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
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8,51 |
09/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2018
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 |
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1.961,40 |
TOTAL |
2.159,81 |
2.159,81 |
2.159,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
02/01/2018 |
189,90 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
02/01/2018 |
8,51 |
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Lançada |
TOTAL |
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198,41 |
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