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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1318 Data de lançamento: 02/05/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PNEU NOVO RADIAL 275/80 R22.5 S/ CAMARA, 16 LONAS. A) Índice de carga mínimo 149/146; b) Desenho da banda de rodagem próprio para rodas de tração, Borrachudo, conforme Padrão e qualidade Pirelli, Firestone, Bridgestone e Goodyear.c) Aplicação Caminhão Ford Cargo Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS CFE PP 009/2017 E CONTRATO N°066/2017. 1.395,00 2.790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2018 PNEU NOVO RADIAL 275/80 R22.5 S/ CAMARA, 16 LONAS. A) Índice de carga mínimo 149/146; b) Desenho da banda de rodagem próprio para rodas de tração, Borrachudo, conforme Padrão e qualidade Pirelli, Firestone, Bridgestone e Goodyear.c) Aplicação Caminhão Ford Cargo Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS CFE PP 009/2017 E CONTRATO N°066/2017. 2.790,00
02/05/2018 PNEU NOVO RADIAL 275/80 R22.5 S/ CAMARA, 16 LONAS. A) Índice de carga mínimo 149/146; b) Desenho da banda de rodagem próprio para rodas de tração, Borrachudo, conforme Padrão e qualidade Pirelli, Firestone, Bridgestone e Goodyear.c) Aplicação Caminhão Ford Cargo Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS CFE PP 009/2017 E CONTRATO N°066/2017 2.790,00
15/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2018 MODELO PNEUS LTDA - 947 2.790,00
TOTAL 2.790,00 2.790,00 2.790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.