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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1352 Data de lançamento: 05/05/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 68 HL 150,00 300,00
23.00 ARLA 32 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CFE DANFES ANEXAS. 1,99 45,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2018 68 HL ARLA 32 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CFE DANFES ANEXAS. 345,77
05/05/2018 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CFE DANFES ANEXAS. 345,77
09/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1352/2018 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 345,77
TOTAL 345,77 345,77 345,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.