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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DENTAX COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1355 Data de lançamento: 07/05/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ADESIVO COM 6 ML 104,50 1.045,00
20.00 BROCA DE ACABAMENTO 3168FF 2,10 42,00
10.00 BROCA DIAMANTADA 1013 2,10 21,00
10.00 BROCA DIAMANTADA 1014 2,10 21,00
10.00 BROCA DIAMANTADA 1015 2,10 21,00
10.00 BROCA DIAMANTADA 1016 2,10 21,00
10.00 BROCA DIAMANTADA 1034 2,10 21,00
100.00 COMPRESSA DE GAZE 13 fios, 8 camadas, 5 dobras (7,5X7,5) C/ 500UNI 20,67 2.067,00
30.00 CONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO 37% 2,5ML 1,24 37,20
10.00 CURETA MC CALL 13 - 14 7,65 76,50
30.00 ENHANCE EM CHAMA 12,50 375,00
50.00 ENHANCE EM DISCO 12,50 625,00
20.00 ESCAVADOR DE DENTINA Nº 11,5 5,45 109,00
10.00 ESCAVADOR DE DENTINA Nº 14 5,45 54,50
10.00 ESCOVA ROBSON BRANCA, MACIA COM PONTA (NÃO PLANA) 1,40 14,00
20.00 ESPELHO BUCAL PLANO N° 05 1,70 34,00
10.00 FLÚOR TÓPICO GEL, NEUTRO - FRASCO COM 200 ML 4,09 40,90
3.00 HIDROXIDO DE CALCIO 16,50 49,50
5.00 IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL P/ RESTAURAÇÃO (LIQUIDO + PÓ) 96,25 481,25
2.00 ALAVANCA SELDIN RETA 17,85 35,70
30.00 LUVA DE PROCEDIMENTO PP C/100 15,90 477,00
50.00 LUVA DE PROCEDIMENTO P, CAIXA C/ 100 15,90 795,00
3.00 MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO (IRM) 28,90 86,70
5.00 OLEO LUBRIFICANTE P/ CANETA BAIXA E ALTA ROTACAO 12,20 61,00
20.00 PINCEL DESCARTAVEL FINO C/ 100 10,50 210,00
10.00 PINÇA CLÍNICA P/ ALGODÃO 6,40 64,00
5.00 RESINA FLUÍDA (FLOW) FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 10,50 52,50
5.00 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250 A2 51,50 257,50
5.00 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250 A3 51,50 257,50
5.00 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250 B2 51,50 257,50
100.00 ROLETE ALGODAO C/ 100 1,63 163,00
50.00 SUGADORES PLASTICO SUG PLAST ATOXICOS COLORIDO 4,55 227,50
30.00 DESOXIDANTE P LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS C/ 500ML 27,80 834,00
2.00 ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS (COM CERDAS DE LATÃO) 4,55 9,10
10.00 LIQUIDO FIXADOR DE RADIOGRAFIA 7,95 79,50
10.00 LIQUIDO REVELADOR DE RADIOGRAFIA 475 ML AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 006/2018 E CONTRATO Nº 034/2018. 7,95 79,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2018 ADESIVO COM 6 ML BROCA DE ACABAMENTO 3168FF BROCA DIAMANTADA 1013 BROCA DIAMANTADA 1014 BROCA DIAMANTADA 1015 BROCA DIAMANTADA 1016 BROCA DIAMANTADA 1034 COMPRESSA DE GAZE 13 fios, 8 camadas, 5 dobras (7,5X7,5) C/ 500UNI CONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO 37% 2,5ML CURETA MC CALL 13 - 14 ENHANCE EM CHAMA ENHANCE EM DISCO ESCAVADOR DE DENTINA Nº 11,5 ESCAVADOR DE DENTINA Nº 14 ESCOVA ROBSON BRANCA, MACIA COM PONTA (NÃO PLANA) ESPELHO BUCAL PLANO N° 05 FLÚOR TÓPICO GEL, NEUTRO - FRASCO COM 200 ML HIDROXIDO DE CALCIO IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL P/ RESTAURAÇÃO (LIQUIDO + PÓ) ALAVANCA SELDIN RETA LUVA DE PROCEDIMENTO PP C/100 LUVA DE PROCEDIMENTO P, CAIXA C/ 100 MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO (IRM) OLEO LUBRIFICANTE P/ CANETA BAIXA E ALTA ROTACAO PINCEL DESCARTAVEL FINO C/ 100 PINÇA CLÍNICA P/ ALGODÃO RESINA FLUÍDA (FLOW) FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250 A2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250 A3 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250 B2 ROLETE ALGODAO C/ 100 SUGADORES PLASTICO SUG PLAST ATOXICOS COLORIDO DESOXIDANTE P LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS C/ 500ML ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS (COM CERDAS DE LATÃO) LIQUIDO FIXADOR DE RADIOGRAFIA LIQUIDO REVELADOR DE RADIOGRAFIA 475 ML AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 006/2018 E CONTRATO Nº 034/2018. 9.102,85
07/05/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 006/2018 E CONTRATO Nº 034/2018. 9.102,85
28/05/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 006/2018 E CONTRATO Nº 034/2018. 7.811,77
28/05/2018 Anulação -9.102,85
07/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1355/2018 DENTAX COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA - ME - 18094 7.811,77
05/07/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 006/2018 E CONTRATO Nº 034/2018. 1.291,08
12/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CONVITE 006/2018 E CONTRATO Nº 034/2018. 1.291,08
TOTAL 9.102,85 9.102,85 9.102,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.