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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BRASIL TELECOM SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1385 Data de lançamento: 07/05/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: FUNDEB
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 3338-9254, 3338-9238, 3338-9144 E 3338-9019 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9254, 3338-9238, 3338-9144 E 3338-9019 CFE FATURAS ANEXAS. 815,33 815,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2018 3338-9254, 3338-9238, 3338-9144 E 3338-9019 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9254, 3338-9238, 3338-9144 E 3338-9019 CFE FATURAS ANEXAS. 815,33
07/05/2018 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9254, 3338-9238, 3338-9144 E 3338-9019 CFE FATURAS ANEXAS. 815,33
15/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1385/2018 BRASIL TELECOM SA - 371 815,33
TOTAL 815,33 815,33 815,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.