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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1391 Data de lançamento: 07/05/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LAMPADA PHILIPS 35,00 140,00
1.00 PELICULA 400,00 400,00
1.00 ADESIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULOS PLACAS IUS 4212 E IRJ 6481, CFE DANFES ANEXAS. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2018 LAMPADA PHILIPS PELICULA ADESIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULOS PLACAS IUS 4212 E IRJ 6481, CFE DANFES ANEXAS. 740,00
07/05/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULOS PLACAS IUS 4212 E IRJ 6481, CFE DANFES ANEXAS. 740,00
15/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1391/2018 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 740,00
TOTAL 740,00 740,00 740,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.