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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BURICÁ PNEUS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1393 Data de lançamento: 07/05/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEU DIAGONAL DIANTEIRO 12.00 - 16.5 10 LONAS. Desenho da banda de rodagem Padrão e qualidade conforme Goodyear, Pirelli ou equivalente. Para Reatroescavadeira RANDON RK 406 e CASE 580 L Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS,CFE PP 009/2017 CONTRATO 63/2017. 774,00 3.096,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2018 PNEU DIAGONAL DIANTEIRO 12.00 - 16.5 10 LONAS. Desenho da banda de rodagem Padrão e qualidade conforme Goodyear, Pirelli ou equivalente. Para Reatroescavadeira RANDON RK 406 e CASE 580 L Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS,CFE PP 009/2017 CONTRATO 63/2017. 3.096,00
25/06/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS,CFE PP 009/2017 CONTRATO 63/2017. 3.096,00
25/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1393/2018 BURICÁ PNEUS LTDA EPP - 17938 3.096,00
TOTAL 3.096,00 3.096,00 3.096,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.