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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 01:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1411 Data de lançamento: 07/05/2018
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores
Natureza da despesa: OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DO SERVIDOR ANDRE LUIZ DE FARIAS. 572,57 572,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2018 REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DO SERVIDOR ANDRE LUIZ DE FARIAS. 572,57
07/05/2018 REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DO SERVIDOR ANDRE LUIZ DE FARIAS. 572,57
08/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1411/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 358 572,57
TOTAL 572,57 572,57 572,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.