Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1432 |
Data de lançamento: |
11/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAMPAINHA ELETRONICA S FIO |
95,00 |
95,00 |
40.00 |
CABO PP 2X2,50MM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 119. |
5,75 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2018 |
CAMPAINHA ELETRONICA S FIO CABO PP 2X2,50MM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 119. |
325,00 |
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11/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 119. |
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325,00 |
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21/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2018
GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 |
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325,00 |
TOTAL |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.