Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JULIANA PORTELLA- ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1458 |
Data de lançamento: |
11/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇAO DE PRAÇAS E JARDINS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
500.00 |
BLOCO DE CONCRETO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONTENÇÃO DE MURO PRAÇA BAIRRO SIPPEL, CFE DANFE 19523502. |
2,70 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2018 |
BLOCO DE CONCRETO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONTENÇÃO DE MURO PRAÇA BAIRRO SIPPEL, CFE DANFE 19523502. |
1.350,00 |
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11/05/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONTENÇÃO DE MURO PRAÇA BAIRRO SIPPEL, CFE DANFE 19523502.
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1.350,00 |
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24/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1458/2018
JULIANA PORTELLA- ME - 17013 |
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1.350,00 |
TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.