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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BRASIL TELECOM SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1748 Data de lançamento: 05/06/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9144, 33389238 3338-9019 E 3338-9254 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9144, 33389238 3338-9019 E 3338-9254, CFE FATURAS ANEXAS. 753,98 753,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2018 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9144, 33389238 3338-9019 E 3338-9254 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9144, 33389238 3338-9019 E 3338-9254, CFE FATURAS ANEXAS. 753,98
05/06/2018 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9144, 33389238 3338-9019 E 3338-9254, CFE FATURAS ANEXAS. 753,98
14/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1748/2018 BRASIL TELECOM SA - 371 753,98
TOTAL 753,98 753,98 753,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.