Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1748 |
Data de lançamento: |
05/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9144, 33389238 3338-9019 E 3338-9254
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9144, 33389238 3338-9019 E 3338-9254, CFE FATURAS ANEXAS. |
753,98 |
753,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2018 |
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9144, 33389238 3338-9019 E 3338-9254
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9144, 33389238 3338-9019 E 3338-9254, CFE FATURAS ANEXAS. |
753,98 |
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05/06/2018 |
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9144, 33389238 3338-9019 E 3338-9254, CFE FATURAS ANEXAS.
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753,98 |
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14/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1748/2018
BRASIL TELECOM SA - 371 |
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753,98 |
TOTAL |
753,98 |
753,98 |
753,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.