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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1786 Data de lançamento: 12/06/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA CALÇOS 140,00 420,00
1.00 MÃO DE OBRA BUCHAS, RADIADO E SOLDAS 210,00 210,00
1.00 MÃO DE OBRA DESENGRAVAR CAIXA 80,00 80,00
1.00 MÃO DE OBRA CABO DE COMANDO 290,00 290,00
1.00 MÃO DE OBRA DE DIREÇÃO ALINHAMENTOS 140,00 140,00
1.00 MÃO DE OBRA DE DIREÇÃO EREVISÃO EMBUXAMENTO 170,00 170,00
1.00 MÃO DE OBRA TOMADA DE FORÇA CAIXA DE CORRIDA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6733, INM 6743,INM 6733 E IEZ 1354, CFE NF ANEXAS. 1.490,00 1.490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2018 MÃO DE OBRA CALÇOS MÃO DE OBRA BUCHAS, RADIADO E SOLDAS MÃO DE OBRA DESENGRAVAR CAIXA MÃO DE OBRA CABO DE COMANDO MÃO DE OBRA DE DIREÇÃO ALINHAMENTOS MÃO DE OBRA DE DIREÇÃO EREVISÃO EMBUXAMENTO MÃO DE OBRA TOMADA DE FORÇA CAIXA DE CORRIDA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6733, INM 6743,INM 6733 E IEZ 1354, CFE NF ANEXAS. 2.800,00
12/06/2018 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6733, INM 6743,INM 6733 E IEZ 1354, CFE NF ANEXAS. 2.800,00
26/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1786/2018 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 2.800,00
TOTAL 2.800,00 2.800,00 2.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.