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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1787 Data de lançamento: 12/06/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 COXIM TRASEIRO 80,00 320,00
2.00 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 95,00 190,00
1.00 PARAFUSO SXT 5,00 5,00
1.00 PINO DE CENTRO 17,00 17,00
1.00 PO SEXTAVADO 3,00 3,00
4.00 COXIM TRASEIRO 80,00 320,00
2.00 PARAFUSO FIXAÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6733E INM 6743, CFE DANFE ANEXA. 95,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2018 COXIM TRASEIRO PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARAFUSO SXT PINO DE CENTRO PO SEXTAVADO COXIM TRASEIRO PARAFUSO FIXAÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6733E INM 6743, CFE DANFE ANEXA. 1.045,00
12/06/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6733E INM 6743, CFE DANFE ANEXA. 1.045,00
26/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1787/2018 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 1.045,00
TOTAL 1.045,00 1.045,00 1.045,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.