Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1793 |
Data de lançamento: |
12/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAPACITOR 35MFD38V |
80,00 |
80,00 |
1.70 |
GAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO, CFE DANFE 125. |
120,00 |
204,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2018 |
CAPACITOR 35MFD38V GAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO, CFE DANFE 125. |
284,00 |
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12/06/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO, CFE DANFE 125.
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284,00 |
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26/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1793/2018
GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 |
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284,00 |
TOTAL |
284,00 |
284,00 |
284,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.