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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1793 Data de lançamento: 12/06/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAPACITOR 35MFD38V 80,00 80,00
1.70 GAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO, CFE DANFE 125. 120,00 204,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2018 CAPACITOR 35MFD38V GAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO, CFE DANFE 125. 284,00
12/06/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO, CFE DANFE 125. 284,00
26/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1793/2018 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 284,00
TOTAL 284,00 284,00 284,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.