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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1805 Data de lançamento: 20/06/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 RIMULA RT4 14,00 140,00
1.00 SPIRAX S4 TX BD 319,90 319,90
2.01 S500 3,60 6,66
1.00 15W40 240,00 240,00
1.00 PSL 836 42,00 42,00
2.00 PC 2155 10,00 20,00
2.00 FLUIDO S 499 63,00 126,00
1.00 SPIRAX S2 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECREATRIA DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS. 21,00 21,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2018 RIMULA RT4 SPIRAX S4 TX BD S500 15W40 PSL 836 PC 2155 FLUIDO S 499 SPIRAX S2 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECREATRIA DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS. 915,56
20/06/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECREATRIA DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS. 915,56
26/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2018 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 915,56
TOTAL 915,56 915,56 915,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.