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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 1920 Data de lançamento: 02/07/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 20,00 20,00
1.00 CINTA PLASTICA 4,00 4,00
1.00 CORREIA DO COMANDO 80,00 80,00
1.00 ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE DANFES ANEXAS. 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2018 FILTRO COMBUSTIVEL CINTA PLASTICA CORREIA DO COMANDO ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE DANFES ANEXAS. 214,00
02/07/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA DDD 5509, CFE DANFES ANEXAS. 214,00
03/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1920/2018 JOSE ORTIZ GNICH - 160 214,00
TOTAL 214,00 214,00 214,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.