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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2014 Data de lançamento: 05/07/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 FAIXA REFLETIVA 10,00 150,00
2.00 BUZINA CARACOL 12V 40,00 80,00
1.00 INSTALAÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COSNERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE NF ANEXA. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2018 FAIXA REFLETIVA BUZINA CARACOL 12V INSTALAÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COSNERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE NF ANEXA. 260,00
05/07/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COSNERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE NF ANEXA. 260,00
12/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2014/2018 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.