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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2068 Data de lançamento: 13/07/2018
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.
Conta de Despesa: 3390.36.45.00.00.00 - Jetons a conselheiros
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR LAURA CRISTINA KERBER. 209,88 209,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2018 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR LAURA CRISTINA KERBER. 209,88
13/07/2018 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR LAURA CRISTINA KERBER. 209,88
20/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2068/2018 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092 209,88
TOTAL 209,88 209,88 209,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.