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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2087 Data de lançamento: 16/07/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INJETOR 2.185,00 2.185,00
2.00 KIT REPAROS 335,00 670,00
1.00 MANGUEIRA HIDRAULICA 185,00 185,00
5.00 PARFUSO C/ PORCA TRAV 9,00 45,00
1.00 SAPATA CIRCULO 425,00 425,00
5.00 UNHA ESCARIFICADOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MOTO NIVELADORA 135H, CFE DANFE 589. 48,90 244,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2018 INJETOR KIT REPAROS MANGUEIRA HIDRAULICA PARFUSO C/ PORCA TRAV SAPATA CIRCULO UNHA ESCARIFICADOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MOTO NIVELADORA 135H, CFE DANFE 589. 3.754,50
16/07/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO MOTO NIVELADORA 135H, CFE DANFE 589. 3.754,50
25/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2018 ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897 3.754,50
TOTAL 3.754,50 3.754,50 3.754,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.