| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 209 | Data de lançamento: | 09/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÁS 13 KG Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO, CFE NF 53616. | 63,90 | 63,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2018 | GÁS 13 KG Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO, CFE NF 53616. | 63,90 | ||
| 09/01/2018 | Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO, CFE NF 53616. | 63,90 | ||
| 22/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2018 CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME - 17797 | 63,90 | ||
| TOTAL | 63,90 | 63,90 | 63,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||