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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2108 Data de lançamento: 20/07/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RADIO USB 200,00 200,00
1.00 ALARME SKS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACAIYQ 0702, CFE DANFE 20316506. 370,00 370,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2018 RADIO USB ALARME SKS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACAIYQ 0702, CFE DANFE 20316506. 570,00
20/07/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACAIYQ 0702, CFE DANFE 20316506. 570,00
27/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2108/2018 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 570,00
TOTAL 570,00 570,00 570,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.