Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2229 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Almoxarifado - MATERIAL FARMACOLOGICO (Entrada/Sai |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA FIXA - MEDICAMENTOS BÁSICOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
62.00 |
PARACETAMOL 750MG |
1,09 |
67,58 |
64.00 |
DIPIRONA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 52922. |
1,36 |
87,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2018 |
PARACETAMOL 750MG DIPIRONA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 52922. |
154,62 |
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30/07/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 52922.
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154,62 |
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02/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2229/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 |
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154,62 |
TOTAL |
154,62 |
154,62 |
154,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.