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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2229 Data de lançamento: 30/07/2018
Tipo de empenho: Almoxarifado - MATERIAL FARMACOLOGICO (Entrada/Sai
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA FIXA - MEDICAMENTOS BÁSICOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
62.00 PARACETAMOL 750MG 1,09 67,58
64.00 DIPIRONA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 52922. 1,36 87,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2018 PARACETAMOL 750MG DIPIRONA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 52922. 154,62
30/07/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 52922. 154,62
02/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2229/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 154,62
TOTAL 154,62 154,62 154,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.