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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MEGASUL PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2262 Data de lançamento: 30/07/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 VIDROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE DANFE ANEXA. 195,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2018 VIDROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE DANFE ANEXA. 390,00
15/08/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE DANFE ANEXA. 390,00
24/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE DANFE ANEXA. 390,00
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.