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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2287 Data de lançamento: 01/08/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTTESIANOS INTERIOR Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTTESIANOS INTERIOR, CFE FATURAS ANEXAS. 11.683,67 11.683,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2018 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTTESIANOS INTERIOR Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTTESIANOS INTERIOR, CFE FATURAS ANEXAS. 11.683,67
01/08/2018 Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTTESIANOS INTERIOR, CFE FATURAS ANEXAS. 11.683,67
07/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2287/2018 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 11.683,67
TOTAL 11.683,67 11.683,67 11.683,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.