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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDER GUILHERME KETTERMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2313 Data de lançamento: 01/08/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VÁLVULA SOLENOIDE 2 VIAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, CFE DANFE 20426182. 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2018 VÁLVULA SOLENOIDE 2 VIAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, CFE DANFE 20426182. 220,00
01/08/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, CFE DANFE 20426182. 220,00
08/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2313/2018 EDER GUILHERME KETTERMANN - 17737 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.