Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EDER GUILHERME KETTERMANN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2313 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VÁLVULA SOLENOIDE 2 VIAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, CFE DANFE 20426182. |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2018 |
VÁLVULA SOLENOIDE 2 VIAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, CFE DANFE 20426182. |
220,00 |
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01/08/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, CFE DANFE 20426182.
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220,00 |
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08/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2313/2018
EDER GUILHERME KETTERMANN - 17737 |
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220,00 |
TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.