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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 08:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2319 Data de lançamento: 06/08/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TUBO DE COBRE, TUBO POLIETILENO, CABO CONTROLE E FITA. Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE ANEXA. 112,40 112,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2018 TUBO DE COBRE, TUBO POLIETILENO, CABO CONTROLE E FITA. Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE ANEXA. 112,40
06/08/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE ANEXA. 112,40
09/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2319/2018 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 112,40
TOTAL 112,40 112,40 112,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.