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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GABINETE DO PREFEITO

Dados do Empenho
Número do empenho: 233 Data de lançamento: 23/01/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL. 14.724,22 14.724,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2018 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL. 14.724,22
23/01/2018 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL. 14.724,22
23/01/2018 Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 233/2018, GABINETE DO PREFEITO 689,68
23/01/2018 Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 233/2018, GABINETE DO PREFEITO 55,22
24/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 233/2018 GABINETE DO PREFEITO - 345 13.979,32
TOTAL 14.724,22 14.724,22 14.724,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 23/01/2018 689,68 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 23/01/2018 55,22 Lançada
TOTAL   744,90