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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DAIANE LUNELLI GRANDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2361 Data de lançamento: 06/08/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA DAIANE LUNELLI GRANDO. 530,04 530,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2018 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA DAIANE LUNELLI GRANDO. 530,04
06/08/2018 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA DAIANE LUNELLI GRANDO. 530,04
06/08/2018 Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 2361/2018, DAIANE LUNELLI GRANDO 42,40
20/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2361/2018 DAIANE LUNELLI GRANDO - 18103 487,64
TOTAL 530,04 530,04 530,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 06/08/2018 42,40 Lançada
TOTAL   42,40