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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2363 Data de lançamento: 06/08/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUBRIFICANTES DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE DANFE 58069. 550,04 550,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2018 LUBRIFICANTES DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE DANFE 58069. 550,04
06/08/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE DANFE 58069. 550,04
14/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2018 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 550,04
TOTAL 550,04 550,04 550,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.