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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ILMO HEEP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2379 Data de lançamento: 13/08/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANUTENÇÃO DE EXTINTORES Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANTENÇÃO EXTINTORES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF 794. 460,00 460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2018 MANUTENÇÃO DE EXTINTORES Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANTENÇÃO EXTINTORES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF 794. 460,00
13/08/2018 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANTENÇÃO EXTINTORES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF 794. 460,00
28/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2018 ILMO HEEP - 14388 460,00
TOTAL 460,00 460,00 460,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.