Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ILMO HEEP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2379 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANTENÇÃO EXTINTORES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF 794. |
460,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2018 |
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANTENÇÃO EXTINTORES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF 794. |
460,00 |
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13/08/2018 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANTENÇÃO EXTINTORES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF 794.
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460,00 |
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28/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2018
ILMO HEEP - 14388 |
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460,00 |
TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.