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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2393 Data de lançamento: 15/08/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 PREDMISOLONA SOLUÇÃO 60 ML 4,40 264,00
840.00 IBUPROFENO 600 MG 0,22 184,80
960.00 PARACETAMOL 750MG 0,09 81,60
1000.00 DIPIRONA 500 MG 0,08 84,00
1000.00 AAS 100MG 0,03 30,00
1000.00 ENALAPRIL 20 MG 0,06 60,00
1200.00 ATENOLOL 50 MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE DANFE 172331 0,05 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2018 PREDMISOLONA SOLUÇÃO 60 ML IBUPROFENO 600 MG PARACETAMOL 750MG DIPIRONA 500 MG AAS 100MG ENALAPRIL 20 MG ATENOLOL 50 MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE DANFE 172331 764,40
15/08/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE DANFE 172331 764,40
04/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2018 DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA - 1905 764,40
TOTAL 764,40 764,40 764,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.