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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 01:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AIDE MULLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2437 Data de lançamento: 15/08/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA AIDE MULLER. 3.400,48 3.400,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2018 REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA AIDE MULLER. 3.400,48
15/08/2018 REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA AIDE MULLER. 3.400,48
15/08/2018 Cfe. RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO, retido na Nota de Empenho 2437/2018, AIDE MULLER 318,93
28/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2437/2018 AIDE MULLER - 887 3.081,55
TOTAL 3.400,48 3.400,48 3.400,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO 15/08/2018 318,93 Lançada
TOTAL   318,93