Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2552 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SAPATA |
435,00 |
435,00 |
1.00 |
TERMINAL DIREÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 135H, CFE DANFE 615. |
325,00 |
325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2018 |
SAPATA TERMINAL DIREÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 135H, CFE DANFE 615. |
760,00 |
|
|
21/08/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 135H, CFE DANFE 615.
|
|
760,00 |
|
31/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2552/2018
ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897 |
|
|
760,00 |
TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.