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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2553 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT FRONTAL VEDAÇÃO 285,60 285,60
1.00 MANGUEIRA HIDRAULICA 214,50 214,50
1.00 PINO SUPERIOR ESTABELIZADOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA RK 406, CFE DANFE 612. 265,00 265,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 KIT FRONTAL VEDAÇÃO MANGUEIRA HIDRAULICA PINO SUPERIOR ESTABELIZADOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA RK 406, CFE DANFE 612. 765,10
21/08/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA RK 406, CFE DANFE 612. 765,10
31/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2553/2018 ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897 765,10
TOTAL 765,10 765,10 765,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.