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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2568 Data de lançamento: 27/08/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ANEL EIXO 15,00 60,00
8.00 ANEL 5,50 44,00
2.00 ANEL PISTÃO 59,00 118,00
2.00 ANEL PISTÃO 92,00 184,00
4.00 DISCO FREIO 165,00 660,00
2.00 PLACA FREIO 320,00 640,00
2.00 PLACA FREIO 275,00 550,00
2.00 PLACA PISTÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA 580L, CFE DANFE ANEXA. 345,00 690,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2018 ANEL EIXO ANEL ANEL PISTÃO ANEL PISTÃO DISCO FREIO PLACA FREIO PLACA FREIO PLACA PISTÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA 580L, CFE DANFE ANEXA. 2.946,00
27/08/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA 580L, CFE DANFE ANEXA. 2.946,00
10/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2018 ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897 2.946,00
TOTAL 2.946,00 2.946,00 2.946,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.