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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2590 Data de lançamento: 27/08/2018
Tipo de empenho: Almoxarifado - MATERIAL FARMACOLOGICO (Entrada/Sai
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7020.00 CARBONATO DE CÁLCIO 500 + VITD3 400 UI 0,15 1.045,98
2000.00 CARBONATO DE LÍTIO 300 MG 0,29 580,00
5000.00 FUROSEMIDA 40 MG 0,04 200,00
50.00 HIDROXIDO DE ALUMINIO SOLUÇÃO 2,60 130,00
900.00 NIFEDIPENO 10 MG 0,07 63,00
20160.00 OMEPRAZOL 20 MG 0,07 1.451,52
3000.00 VALPROATO DE SÓDIO 500 MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE DANFE ANEXA. 0,49 1.470,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2018 CARBONATO DE CÁLCIO 500 + VITD3 400 UI CARBONATO DE LÍTIO 300 MG FUROSEMIDA 40 MG HIDROXIDO DE ALUMINIO SOLUÇÃO NIFEDIPENO 10 MG OMEPRAZOL 20 MG VALPROATO DE SÓDIO 500 MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE DANFE ANEXA. 4.940,50
01/10/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE DANFE ANEXA 4.940,50
02/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2590/2018 DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA - 1905 4.940,50
TOTAL 4.940,50 4.940,50 4.940,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.