Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BICCA COMERCIO ELETRONICO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2741 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - Progr de Melhoria do Acesso e da Qualidade |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
CAVETAS 5
Finalidade: AQUISIÇÃO ME MATERIAL PARA MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 079. |
4,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2018 |
CAVETAS 5
Finalidade: AQUISIÇÃO ME MATERIAL PARA MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 079. |
200,00 |
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19/09/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO ME MATERIAL PARA MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 079.
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200,00 |
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02/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2741/2018
BICCA COMERCIO ELETRONICO LTDA ME - 18190 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.