Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LEANDRO KRUEL DO NASCIMENTO FILHO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2843 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CUSTEIO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 626. |
530,00 |
530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 626. |
530,00 |
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24/09/2018 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 626.
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530,00 |
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27/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2843/2018
LEANDRO KRUEL DO NASCIMENTO FILHO EIRELI - 18191 |
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530,00 |
TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.