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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2866 Data de lançamento: 24/09/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE FATURA N° 49676. 2.067,65 2.067,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2018 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE FATURA N° 49676. 2.067,65
24/09/2018 Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE FATURA N° 49676. 2.067,65
03/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2866/2018 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 2.067,65
TOTAL 2.067,65 2.067,65 2.067,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.