Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JURANDIR DE ANHAIA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2873 |
Data de lançamento: |
28/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
LAVAGEM IVQ 7198 |
120,00 |
480,00 |
1.00 |
LAVAGEM ISK 8447 |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
LAVAGEM IVU 6050
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAGEM VEÍCULOS, CFE NF 655. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2018 |
LAVAGEM IVQ 7198 LAVAGEM ISK 8447 LAVAGEM IVU 6050
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAGEM VEÍCULOS, CFE NF 655. |
550,00 |
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28/09/2018 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAGEM VEÍCULOS, CFE NF 655.
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550,00 |
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02/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 484
PAGTO. REF. EMPENHO 2873/2018
JURANDIR DE ANHAIA ME - 16970 |
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550,00 |
TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.