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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2957 Data de lançamento: 01/10/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TONER COMPATIVEL 435A Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 396. 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2018 TONER COMPATIVEL 435A Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 396. 70,00
01/10/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 396. 70,00
09/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2957/2018 GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA ME - 16148 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.