Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3029 |
Data de lançamento: |
15/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6000.00 |
AAS 100MG INFANTIL |
0,02 |
144,00 |
500.00 |
ESCOPOLAMINA + DIPIRONA |
0,44 |
220,00 |
1980.00 |
CARVEDILOL 6,25 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE DANFE 177506. |
0,19 |
376,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2018 |
AAS 100MG INFANTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA CARVEDILOL 6,25 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE DANFE 177506. |
740,20 |
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15/10/2018 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE DANFE 177506.
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740,20 |
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24/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3029/2018
DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA - 1905 |
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740,20 |
TOTAL |
740,20 |
740,20 |
740,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.