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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3166 Data de lançamento: 25/10/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 7 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100 3,04 24,32
3.00 AGULHA 0,55 X 20, CX C/ 100 UNIDADES 6,00 18,00
15.00 ALCOOL GEL, frasco 01 litro 9,00 135,00
20.00 COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO 4 CAMADAS 30,74 614,80
300.00 EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS 0,77 231,00
80.00 FITA P/ HGT P/ APARELHO ON CALL PLUS C/ 50 FITAS CADA CX. 24,84 1.987,20
1.00 FIXADOR LAMINA CITOPATOLÓGICO 100 ML 5,39 5,39
100.00 GASE 7,5 X 7,5 13 FIOS, 8 CAMADAS, PCT C/ 500 UNIDADES 19,65 1.965,00
10.00 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7.0, PAC COM 01 PAR 0,93 9,30
15.00 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 8.0, PAC COM 01 PAR 0,93 13,95
20.00 LUVA DE PROCEDIMENTO P, CAIXA C/ 100 18,51 370,20
5.00 LUVA DE PROCEDIMENTO G, CX COM 100 UND. 18,22 91,10
2.00 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ, TAMANHO M CX. C/ 50 PARES 18,12 36,24
3.00 SERINGA 10ML S/AGULHA, CX. C/ 100 UND 25,00 75,00
3.00 SORO FISIOLOGICO 250ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. CX COM 40 UND. 88,00 264,00
5.00 SORO FISIOLÓGICO 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, CX COM 25 UND. 60,25 301,25
2.00 SORO FISIOLÓGICO 1000 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CX COM 14 UND. 54,74 109,48
10.00 ADRENALINA 1MG/ML IM/IV 2,00 20,00
50.00 BENZETACIL 1.200.000 11,70 585,00
10.00 BUSCOPAM SIMPLES (ESCOPOLAMINA 20MG/ML) 1,14 11,40
30.00 CETOPROFENO 100MG EV 3,17 95,10
10.00 COMPLEXO B POLIVITAMÍNICO 2ML IV OU IM 0,77 7,70
30.00 DIAZEPAM 10 MG 0,67 20,10
50.00 DICLOFENACO 25MG/ML INJ 0,64 32,00
10.00 DIPIRONA MONOHIDRATADA 1G/2ML 0,52 5,20
20.00 PLASIL (METOCLOPRAMIDA)10MG/2ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONTRATO N° 066/2018 REF AO CONVITE 007/2018. 0,41 8,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2018 ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100 AGULHA 0,55 X 20, CX C/ 100 UNIDADES ALCOOL GEL, frasco 01 litro COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO 4 CAMADAS EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS FITA P/ HGT P/ APARELHO ON CALL PLUS C/ 50 FITAS CADA CX. FIXADOR LAMINA CITOPATOLÓGICO 100 ML GASE 7,5 X 7,5 13 FIOS, 8 CAMADAS, PCT C/ 500 UNIDADES LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7.0, PAC COM 01 PAR LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 8.0, PAC COM 01 PAR LUVA DE PROCEDIMENTO P, CAIXA C/ 100 LUVA DE PROCEDIMENTO G, CX COM 100 UND. LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ, TAMANHO M CX. C/ 50 PARES SERINGA 10ML S/AGULHA, CX. C/ 100 UND SORO FISIOLOGICO 250ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. CX COM 40 UND. SORO FISIOLÓGICO 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, CX COM 25 UND. SORO FISIOLÓGICO 1000 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CX COM 14 UND. ADRENALINA 1MG/ML IM/IV BENZETACIL 1.200.000 BUSCOPAM SIMPLES (ESCOPOLAMINA 20MG/ML) CETOPROFENO 100MG EV COMPLEXO B POLIVITAMÍNICO 2ML IV OU IM DIAZEPAM 10 MG DICLOFENACO 25MG/ML INJ DIPIRONA MONOHIDRATADA 1G/2ML PLASIL (METOCLOPRAMIDA)10MG/2ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONTRATO N° 066/2018 REF AO CONVITE 007/2018. 7.035,93
20/11/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONTRATO N° 066/2018 REF AO CONVITE 007/2018 4.945,91
26/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3166/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 4.945,91
27/12/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONTRATO N° 066/2018 REF AO CONVITE 007/2018 2.040,00
28/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONTRATO N° 066/2018 REF AO CONVITE 007/2018 2.040,00
28/12/2018 Anulação. -50,02
TOTAL 6.985,91 6.985,91 6.985,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.