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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3177 Data de lançamento: 25/10/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA FIXA - MEDICAMENTOS BÁSICOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 ENOXOPARINA 40MG 0,4 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , CFE DANFE 55323. 29,00 348,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2018 ENOXOPARINA 40MG 0,4 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , CFE DANFE 55323. 348,00
25/10/2018 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , CFE DANFE 55323. 348,00
31/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3177/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 15197 348,00
TOTAL 348,00 348,00 348,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.